問題已解決

11月份采購了一批貨物,價稅合計650,對方說累計到2000以上才開專票,銀行存款支付了650,貨也入庫了怎么做賬啊

84785043| 提問時間:2023 11/09 22:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,先暫估存貨,因為要賣出結(jié)成本 借:原材料 650 代:銀行存款 650 摘要寫:支付某公司貨款,未開發(fā)票暫估入庫 以后來發(fā)票把分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄
2023 11/09 22:41
84785043
2023 11/09 23:07
那這樣賣出去結(jié)轉(zhuǎn)的成本比實際的多,要怎么做呀,臺賬需要調(diào)整嗎
廖君老師
2023 11/09 23:09
您好,了解了就是還有一些到倉庫了也沒有付錢,再暫估嘛 借:原材料? ? ?代:應(yīng)付 以后來發(fā)票也是把分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~