問題已解決
請問我是一般納稅人的勞務派遣公司,選擇差額計稅,進項專票不可以抵扣,對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,對的,這個是沒錯的哈
2023 11/09 20:13
84785035
2023 11/09 20:16
那請問我做賬怎么辦呢?貸方要不要走應交稅費-應交增值稅(進項稅額)科目呢?
小鎖老師
2023 11/09 20:16
要,這個是正常做的
84785035
2023 11/09 20:20
但是做進去了,我的應交稅費就平了。
84785035
2023 11/09 20:20
請問為什么要做進去呢?
小鎖老師
2023 11/09 20:20
?是平了還是沒有平?
84785035
2023 11/09 20:25
這樣做了可能平不了。
小鎖老師
2023 11/09 20:27
因為這個的話,最后相當于要抵扣掉了
84785035
2023 11/09 20:29
你不是說我關鍵最后是不能抵扣的嘛!
84785035
2023 11/09 20:29
到底怎么做賬呢?
84785035
2023 11/09 20:30
借方到底方要不要走應交稅費-應交增值稅(進項稅額)科目呢?
小鎖老師
2023 11/09 20:30
他是這樣的,差額的話,這個不能抵扣,然后這個進項稅,我們做到成本費用里邊,這樣就沒有差異了
84785035
2023 11/09 20:32
所有我就問你,要不要走進項稅額,你一下說要一下說不要。準確回答,到底要不要呢?
小鎖老師
2023 11/09 20:33
這樣做? 借 主營業(yè)務成本? 貸 應交稅費 應交增值稅進項稅額轉出,這樣做,這樣就會平了
閱讀 383