問題已解決

老師,請(qǐng)問我有一張21年的負(fù)數(shù)發(fā)票沒有入賬?,F(xiàn)在收到了,該如何入賬呢。之前收到正數(shù)的時(shí)候做的是:借勞務(wù)成本 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款

84785024| 提問時(shí)間:2023 11/09 16:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借勞務(wù)成本負(fù)數(shù)。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
2023 11/09 16:38
84785024
2023 11/09 16:40
老師不用用到以前年度損益調(diào)整科目嗎
玲老師
2023 11/09 16:41
因?yàn)樗挥绊憮p益,所以不用。
84785024
2023 11/09 16:43
好的。那認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是不是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的?這個(gè)負(fù)數(shù)票,在21年當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了(增值稅申報(bào)表),就是賬務(wù)上當(dāng)年沒有入賬
玲老師
2023 11/09 16:45
因?yàn)槟阌玫氖谴J(rèn)證進(jìn)項(xiàng),說明還沒有認(rèn)證抵扣。 如果你已經(jīng)抵扣了,但是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)的也需要轉(zhuǎn)出來。
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