問題已解決

老師,下午好!小規(guī)模開代開3%專票2.1萬,在開票時已交增值稅611.66元,另又開1%的數(shù)電專票83509.19元未交稅。在填增值稅申報表時照圖片上那樣填對嗎?

84785033| 提問時間:2023 11/09 16:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
1%的不含稅的金額是83509.198。
2023 11/09 16:27
84785033
2023 11/09 16:30
1%的是含稅金額
郭老師
2023 11/09 16:34
一豪你這個減免的2%不對。
郭老師
2023 11/09 16:34
你好1653.65,應(yīng)該是這一個的。
84785033
2023 11/09 16:35
那應(yīng)該怎么填?
郭老師
2023 11/09 16:35
專門給你回復(fù)了第二個。
84785033
2023 11/09 16:42
1%的減免2%是1653.65元,這個數(shù)填在 本期應(yīng)納稅額減征額里面?3%那部分呢?
郭老師
2023 11/09 16:44
對, 十五行不就是3%的。
84785033
2023 11/09 16:49
下面的預(yù)繳、補退稅、附加稅也都是圖上那樣填的吧?
郭老師
2023 11/09 16:51
你好是的,是這么做的。
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