問題已解決

老師,你幫我看哈這兩筆分錄,我今天才收到發(fā)票,帳是之前的會計(jì)做的,我要怎么調(diào)整

84785014| 提問時(shí)間:2023 11/08 18:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 這是收入分錄,和你收到發(fā)票沒有關(guān)系
2023 11/08 18:26
84785014
2023 11/08 19:08
發(fā)錯(cuò)圖了,這個(gè)才是
小菲老師
2023 11/08 19:23
同學(xué),你好 紅字沖銷,然后按照發(fā)票正常做
84785014
2023 11/08 19:44
就是原來的一模一樣沖紅,然后是按借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,然后借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款。是這樣嗎?
小菲老師
2023 11/08 19:45
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785014
2023 11/08 19:46
好的,錢是3月和5月就付了,現(xiàn)在來做應(yīng)付賬款的帳,沒問題噶
小菲老師
2023 11/08 19:47
同學(xué),你好 沒問題的
84785014
2023 11/08 19:48
好的老師
小菲老師
2023 11/08 19:48
不客氣,祝工作順利
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