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紅沖的普票可以做到下個月嗎

84785017| 提問時間:2023 11/07 15:07
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,可以的, 沒問題
2023 11/07 15:09
84785017
2023 11/07 17:07
21年開的普票,價格95000,當(dāng)時是交了稅并且貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額的,今年沖紅,問了不能抵稅,會計分錄怎么做呢
易 老師
2023 11/07 17:10
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
84785017
2023 11/07 17:23
原分錄是貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,沖紅的時候是貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額紅字,但是扣繳增值稅時這部分稅額又沒有抵掉,賬上余額要比實際交的增值稅少,這部分差額怎么做賬呢,有900多差額么
易 老師
2023 11/07 17:33
結(jié)果是成了借方余額嗎?
84785017
2023 11/07 18:05
是的,成了應(yīng)交稅費未交增值稅借方余額
易 老師
2023 11/07 18:36
學(xué)員朋友您好,留底后期就可以
84785017
2023 11/07 18:39
稅務(wù)局說沖紅的普票后期不能抵
易 老師
2023 11/07 19:18
紅沖普票自動會沖減收入和銷項的
84785017
2023 11/08 11:01
沖紅普票時,沖紅的這部分稅款留到以后抵扣,怎么做會計分錄
易 老師
2023 11/08 11:04
學(xué)員您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。
84785017
2023 11/08 11:22
關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)和上交增值稅未交增值稅怎么做會計分錄呢
易 老師
2023 11/08 11:41
學(xué)員朋友您好,月末增值稅進項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
84785017
2023 11/08 13:55
正常做的分錄是:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,貸應(yīng)交稅費未交增值稅,然后稅務(wù)局扣款借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款 現(xiàn)在,賬上有沖回普票的金額-1000,其它正數(shù)增值稅金額5000,結(jié)轉(zhuǎn)過來的未交增值稅為4000,但是實際扣款5000,還有沖紅的-1000留到以后抵稅少交稅1000,全程會計分錄該怎么做賬
易 老師
2023 11/08 13:59
借 應(yīng)交稅費 5000借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅5應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
易 老師
2023 11/08 14:00
借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅5000 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅5000
易 老師
2023 11/08 14:00
同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5000,貸:銀行存款5000
易 老師
2023 11/08 14:02
退回的部分形應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)1000,下個月可以抵扣
易 老師
2023 11/08 14:02
借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅-1000。
84785017
2023 11/08 14:20
老師,我沒懂哎
易 老師
2023 11/08 14:23
交了的部分正常記賬,退回的做紅字負(fù)數(shù)自然形成留抵。
84785017
2023 11/08 14:35
那留抵的分錄怎么做呢
易 老師
2023 11/08 14:37
這個不需要單獨賬務(wù)處理的
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