問題已解決

麻煩問問9月份付了款付給個人的,已入賬。10月份對方又是用單位開的發(fā)票。付款金額與發(fā)票金額一致。這種情況咋處理

84785045| 提問時間:2023 11/07 09:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
根據(jù)發(fā)票沖個人的往來
2023 11/07 09:59
84785045
2023 11/07 10:02
???流水是個人的名字,發(fā)票是單位。麻煩出個分錄怎么沖啊。感覺都一樣?;貑魏桶l(fā)票名稱怎么都不能統(tǒng)一啊
文文老師
2023 11/07 10:12
付款時 ,是如何做分錄的
84785045
2023 11/07 10:12
借管理費用-個人,帶銀行存款
文文老師
2023 11/07 10:14
收票時,可沖銷該分錄,再做費用分錄
文文老師
2023 11/07 10:14
收票時,可沖銷該分錄,再做費用分錄
84785045
2023 11/07 11:15
收票時開的是單位,做費用是單位,還是個人啊。就是有點分不清。開票單位和收款人不同,需要做啥處理
文文老師
2023 11/07 11:46
做費用,可不按單位或個人做為明細,按辦公費,福利費這種做為明細
84785045
2023 11/07 15:19
費用沒有掛個人,紅沖了之前的費用。我現(xiàn)在的會計分錄應(yīng)該怎么提現(xiàn)
文文老師
2023 11/08 09:45
紅沖后,再做分錄 借:管理費用 貸:銀行存款
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