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老師,請(qǐng)問一下10月用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅-1664.48,11月初異地預(yù)繳完后申報(bào)本期應(yīng)交的變成-8086.49,我要怎么做分錄才你能賬套和實(shí)際申報(bào)以后的金額才能一致?

84785007| 提問時(shí)間:2023 11/06 17:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳稅款 貸銀行存款
2023 11/06 17:27
84785007
2023 11/06 17:33
不對(duì)呀!我的意思是說10月結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅借方1664.48,月初預(yù)繳11926.61已經(jīng)記分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,就算是預(yù)繳減未交金額也不是8086.49
郭老師
2023 11/06 17:34
你好,一直掛著,他有余額就是了,你的應(yīng)交稅費(fèi)借方余額是8086。
郭老師
2023 11/06 17:34
預(yù)交增值稅和未交增值稅在借方都有余額。
84785007
2023 11/06 17:41
那到月底結(jié)轉(zhuǎn)是不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減預(yù)繳上月的金額等于本月未交
郭老師
2023 11/06 17:44
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)減去上期留底-預(yù)繳這個(gè)才是你需要繳納的增值稅。
84785007
2023 11/06 17:51
那這個(gè)月預(yù)繳上月的是+還是-,10月底的應(yīng)交稅費(fèi)余額貸方余額因?yàn)橛?jì)提了要預(yù)繳的附加稅和企業(yè)所得稅所以不是-1664.48
郭老師
2023 11/06 17:53
- 附加稅不計(jì)提的 你不需要交 所得稅季度末才計(jì)提
84785007
2023 11/06 17:57
預(yù)繳的不用提前計(jì)提嗎?我暈了
郭老師
2023 11/06 18:01
是的,對(duì)的,正確的,你不需要教你計(jì)題他干什么。 應(yīng)交稅費(fèi)在借方有余額,表示你們單位多交的呀,以后慢慢抵扣就是
84785007
2023 11/07 09:36
老師,不知道是其他老師教的錯(cuò)誤,還是我沒表述清楚,我的意思是現(xiàn)在異地項(xiàng)目預(yù)繳是在電子稅務(wù)局自行預(yù)繳,是10月份開的票,11月初預(yù)繳,然后昨天一個(gè)老師告訴我的是按權(quán)責(zé)發(fā)生制月底要計(jì)提11月要交的附加稅和企業(yè)所得稅,不然不對(duì),本來的進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)多出來1664,現(xiàn)在預(yù)繳完以后申報(bào)增值稅多出來8600,這個(gè)賬感覺不對(duì),預(yù)繳了17000,怎么多出來8600
郭老師
2023 11/07 09:37
11月初入預(yù)繳不應(yīng)該是預(yù)繳十月份的嗎?權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,它屬于十月份的,為什么要按照11月份 現(xiàn)在他這個(gè)所屬期就不對(duì)。
郭老師
2023 11/07 09:37
你看一下你的稅款所屬期是幾月份,是不是十月份。
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