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老師,招待費匯算清繳時怎么處理
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速問速答您好,企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除
匯繳A105000表第15行1列寫我們賬上金額,稅收和調增是自動生成了
2023 11/06 14:58
84785012
2023 11/06 15:02
老師,那40%就是調增了啊
廖君老師
2023 11/06 15:04
您好,是的,是這么理解的
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