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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師, 1、關(guān)于12月發(fā)生的費(fèi)用,年終盡量當(dāng)月報銷是嗎 2、如果12月不能及時報銷。可以在一月份取得發(fā)票在一月報銷是嗎 3、年末12月份的費(fèi)用可以預(yù)提嗎,或者有別的方法可以把改進(jìn)12月的費(fèi)用沒報銷的情況下入進(jìn)去嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答第一個你不報銷可以的,可以掛賬,
第二個二可以一月份支付,
第三可以預(yù)提的,你也可以不預(yù)提,然后匯算清繳之前發(fā)票到了因以前年度損益調(diào)整來做匯算清繳的時候,納稅調(diào)減
2023 11/04 11:19
84784966
2023 11/04 21:52
對應(yīng)您上面的回復(fù)
1、掛賬掛個人往來嗎,先把錢支付給個人嗎還是咋掛賬。
2、一月支付就能進(jìn)下一年度的費(fèi)用了是吧
3、老師,我要預(yù)提咋做分錄呢
不預(yù)提通過以前年度匯算清繳的賬務(wù)和稅務(wù)處理您方便講詳細(xì)一點(diǎn)嗎。謝謝
郭老師
2023 11/04 22:10
你好,借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款沒有支付給個人,沒有報銷,這叫掛賬
第二,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,不屬于一月份的,它屬于12月份的呀,去年的。
第三個借管理費(fèi)用代其他應(yīng)付款,這個是預(yù)提匯算清交,
借其的應(yīng)付款,
貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,
貸其他應(yīng)付款
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