問題已解決

請問我記賬的時(shí)候有個(gè)科目記錯了 其他應(yīng)付款計(jì)入了其他應(yīng)收款 我下個(gè)月調(diào)賬更改的時(shí)候能直接 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款嗎 就不去全部紅字更正所有的憑證

84784956| 提問時(shí)間:2023 11/02 11:56
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,高級會計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好,根據(jù)我多年的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),最好是先把錯誤的憑證全部沖銷,然后再寫一筆正確的,方便以后查找對賬。
2023 11/02 11:58
84784956
2023 11/02 14:04
那我上面本來就有紅字沖銷的分錄 我改怎么在再沖銷更正呢
大侯老師
2023 11/02 14:06
把記錯的和沖銷錯的都沖掉,然后再做一筆正確的。
84784956
2023 11/02 14:09
就是老師我這個(gè)紅色部分該怎么沖
大侯老師
2023 11/02 14:10
同學(xué)你好,這是財(cái)務(wù)軟件里面的憑證嗎?
84784956
2023 11/02 14:10
是的老師
大侯老師
2023 11/02 14:15
財(cái)務(wù)軟件應(yīng)該有沖銷按鈕,直接找到相應(yīng)憑證點(diǎn)沖銷按鈕即可。
84784956
2023 11/02 14:17
看到了 謝謝老師
大侯老師
2023 11/02 14:18
不客氣同學(xué),祝你工作順利。
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