問題已解決

老師,我去年給別人多開了專票,我上個月給紅沖了,那我開完紅沖之后銷項稅是負的且上個月也沒有開其他正數(shù)的銷項票,我之前交的這部分銷項稅要怎么抵扣回來呢?

84784975| 提問時間:2023 11/02 10:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。等以后再有銷項的時候就可以抵扣了。
2023 11/02 10:59
84784975
2023 11/02 11:06
我之前的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 藍字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 藍字 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷) 藍字 紅沖: 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷) 紅字 這樣就可以了? 對方收到紅字發(fā)票: 借:庫存商品 紅字 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)紅字 貸:應(yīng)付賬款 紅字 這個3組分錄對嗎?
玲老師
2023 11/02 11:08
好是的,賬務(wù)處理是正確的,對的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~