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問題已解決
我們買的設(shè)備,當(dāng)時(shí)付了一部分錢,設(shè)備先拉過來了,但是票還沒開,要怎么做賬呢
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速問速答借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-暫估
2023 11/02 10:08
84784954
2023 11/02 10:08
那到了發(fā)票怎么做賬呢
東老師
2023 11/02 10:08
把這個(gè)暫估的沖銷再按照發(fā)票入賬
84784954
2023 11/02 10:12
就是把之前的固定資產(chǎn)紅沖嗎,那我計(jì)提折舊會(huì)不會(huì)受影響呢
東老師
2023 11/02 10:13
不會(huì)呀,你發(fā)票在入賬還是沒有影響。
84784954
2023 11/02 10:15
那我付錢的那個(gè)分錄怎么做呢
東老師
2023 11/02 10:15
借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
84784954
2023 11/02 10:17
我只付了一部分,一個(gè)設(shè)備我是分兩三次付款的
東老師
2023 11/02 10:17
沒有付款的記入到其他應(yīng)付款
84784954
2023 11/02 10:54
我這樣,付款的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,收到設(shè)備借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款,暫估可以嗎
東老師
2023 11/02 10:54
嗯,這么做賬是可以的
84784954
2023 11/02 10:57
那我取得發(fā)票了又怎么做賬呢,
東老師
2023 11/02 10:58
發(fā)票直接附憑證后面就行了
84784954
2023 11/02 10:58
發(fā)票到了不用做賬嗎
東老師
2023 11/02 10:59
對(duì),發(fā)票附收到設(shè)備的分錄后面就行了
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