當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問公司去年購買設(shè)備,款已付,設(shè)備已收到,但是對(duì)方票一直沒開過來,該怎么做分錄呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,按月折舊,匯算清繳之前還沒有發(fā)票到納稅調(diào)增
2020 03/06 11:42
84784993
2020 03/06 11:45
等今年收到發(fā)票后該怎么處理呢?
maize老師
2020 03/06 11:47
沒有差額貼后面,有就沖掉按發(fā)票做
84784993
2020 03/06 11:50
那固定資產(chǎn)的折舊應(yīng)該從去年開始計(jì)提,還是從今年收到票以后計(jì)提呢?
maize老師
2020 03/06 11:52
后面按新的折舊費(fèi)用開始攤銷,要是有差額,沒有差額繼續(xù)攤銷
84784993
2020 03/06 12:01
折舊的時(shí)間是從去年實(shí)際收到設(shè)備的次月開始,還是從今年收到發(fā)票后的次月折舊?
maize老師
2020 03/06 12:04
去年實(shí)際收到設(shè)備的次月開始
84784993
2020 03/06 12:09
明白了,謝謝老師
maize老師
2020 03/06 12:19
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
閱讀 823