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這個怎么做抵銷分錄?

84784961| 提問時間:2023 11/01 20:42
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,我來回答這個題目
2023 11/01 20:56
一休哥哥老師
2023 11/01 20:57
借:應付賬款 20000 貸:應收賬款 20000
一休哥哥老師
2023 11/01 20:58
借:應收賬款 200 貸:信用減值損失 200
一休哥哥老師
2023 11/01 20:59
第二年 借:應付賬款 25000 貸:應收賬款 25000
一休哥哥老師
2023 11/01 21:01
上面的圖片的題目 借:營業(yè)收入 100 貸:營業(yè)成本 60 貸:固定資產40 借:固定資產 40/5=8 貸:管理費用 8
一休哥哥老師
2023 11/01 21:02
第二年 借:年初未分配利潤 40 貸:固定資產40 借:固定資產 40/5=8 貸:年初未分配利潤 8 借:固定資產 40/5=8 貸:管理費用 8
一休哥哥老師
2023 11/01 21:02
第三年 借:年初未分配利潤 40 貸:固定資產40 借:固定資產 16 貸:年初未分配利潤 16 借:固定資產 40/5=8 貸:管理費用 8
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