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請問老師 車輛報廢后怎么做賬務(wù)處理

84785033| 提問時間:2023 10/31 13:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 可以 按 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023 10/31 13:16
84785033
2023 10/31 14:02
沒有清理費用 收益是1500元 怎么做分錄
玲老師
2023 10/31 14:04
你好? 清理費用的不寫? 其他科目不變的??
玲老師
2023 10/31 14:04
借銀行 ,貸清理? 應(yīng)交稅費??
84785033
2023 10/31 14:06
折舊也還沒折完 怎么處理
玲老師
2023 10/31 14:08
上面發(fā)你分錄了?? 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
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