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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!我調(diào)整之前會(huì)計(jì)做的工資分錄,管理費(fèi)用職工薪酬多計(jì)提3000我沖紅后現(xiàn)在職工薪酬里面還有3000咋辦呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
你把原來的分錄,和你沖紅的分錄都發(fā)我
2023 10/29 18:11
84785008
2023 10/29 19:24
現(xiàn)在情況是這種的,之前會(huì)計(jì)計(jì)提的數(shù)字都不對(duì),要么多計(jì)提,沒有沖完,要么少計(jì)提,所以我把原先的沖紅,然后做的正確數(shù)字
小菲老師
2023 10/29 19:26
同學(xué),你好
你這么做,是沒有問題的
84785008
2023 10/29 19:27
他都是胡亂做的,只有銀行余額對(duì)的上
小菲老師
2023 10/29 19:28
同學(xué),你好
你這么更改,是對(duì)的
84785008
2023 10/29 19:28
她胡亂用科目,現(xiàn)在管理費(fèi)用職工薪酬是負(fù)數(shù),應(yīng)付工資多27353,我現(xiàn)在不知道咋辦了,就是計(jì)提的壓根不夠,然后掛應(yīng)付多
小菲老師
2023 10/29 19:30
同學(xué),你好
你把他做的都紅沖了嗎?
如果都紅沖,那么一正一負(fù)就是0
再按照你正確的做,這個(gè)沒問題的
84785008
2023 10/29 19:56
但是怎么會(huì)有差額呢?她有一筆做的借職工薪酬2338,借工資5000然后借工資5000貸代扣繳養(yǎng)老部分,銀行存款這樣的,是不是這筆有問題?
小菲老師
2023 10/29 20:00
同學(xué),你好
上一個(gè)就算做錯(cuò)了,你全部紅沖,也不會(huì)有問題的
84785008
2023 10/30 11:02
那我上一個(gè)紅沖了,她確實(shí)是少計(jì)提了,那紅沖之后不就是工資多了,薪酬少了嗎?
小菲老師
2023 10/30 11:03
同學(xué),你好
不是,比如她之前
借:管理費(fèi)用50
貸:應(yīng)付職工薪酬? 50
你做分錄
借:管理費(fèi)用-50
貸:應(yīng)付職工薪酬? -50
然后做正確的
借:管理費(fèi)用70
貸:應(yīng)付職工薪酬? 70
84785008
2023 10/30 11:06
她不是這樣做的,我等下晚點(diǎn)給您截圖看。
小菲老師
2023 10/30 11:07
同學(xué),你好
嗯嗯,好的
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