問(wèn)題已解決

老師您好,固定資產(chǎn)清理時(shí),賬面沒(méi)有殘值。 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 處置賣出: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 最后借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/28 18:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做的
2023 10/28 18:02
84784963
2023 10/28 18:04
老師好,另外我看別人做的還有應(yīng)交稅費(fèi),我賣給別人沒(méi)開發(fā)票,需要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?賣的是酒店的舊電視茶幾等,如果做應(yīng)交稅費(fèi)稅率按多少算呢?是我要倒除一下價(jià)稅分離嗎?
東老師
2023 10/28 18:05
你這個(gè)如果是收到錢的話是需要價(jià)稅分離的,是需要交稅的
84784963
2023 10/28 18:06
做應(yīng)交稅費(fèi)稅率按多少算呢?
東老師
2023 10/28 18:11
這個(gè)你們之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額
84784963
2023 10/28 18:14
是的抵扣過(guò),那應(yīng)該怎么做?稅率是?
東老師
2023 10/28 18:30
你抵扣貨的話稅率就是13%的
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