問題已解決

請問老師,比如12月份我們支付了貨款,但是沒有收到發(fā)票,我們就把成本暫估進來咯,這一筆分錄怎么做呢?然后1月份對方把票補給我們了,我們把他放下12月份,這一筆分錄又怎么做呢?

84784964| 提問時間:2023 10/26 10:43
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
借:庫存商品 貸:銀行存款 下月收到發(fā)票附在12月就可以,不用另作分錄。
2023 10/26 10:45
84784964
2023 10/26 10:47
我們做的是,借:主營業(yè)務成本-暫估 貸:銀行存款
岳老師
2023 10/26 11:03
您好,同學。那也可以的。
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