問題已解決
上個月采購了一張原材料已用完,這個月對方把這張發(fā)票沖紅了,我這邊應該怎么賬務處理?
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速問速答你們生產(chǎn)的商品銷售沒呢?
2023 10/25 15:54
84785040
2023 10/25 15:57
已銷售了
家權老師
2023 10/25 15:58
借:主營業(yè)務成本?負數(shù)
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
84785040
2023 10/25 16:00
如果沒用完,夠沖,原材料不是負數(shù)的話,直接沖紅就行了?借:原材料負數(shù),貸:應付賬款負數(shù)
家權老師
2023 10/25 16:04
是的,就是那個意思的
84785040
2023 10/25 16:08
借:原材料負數(shù),貸:應付款負數(shù),退貨:借:主營成本負數(shù),貸:原材料正數(shù),可以嗎?
84785040
2023 10/25 16:10
對方?jīng)_紅不是也要做一筆退貨入庫,沖減成本?
家權老師
2023 10/25 16:13
材料都已經(jīng)使用了,怎么退貨?
84785040
2023 10/25 16:26
那對方怎么財務處理?
家權老師
2023 10/25 16:27
對方紅沖銷售收入就是
84785040
2023 10/25 16:29
不用沖成本?
家權老師
2023 10/25 16:31
沒有退貨不用沖沖成本的
84785040
2023 10/25 16:35
如果這邊夠沖的話,對方也不做入庫處理?又不重新開了
家權老師
2023 10/25 16:42
對方只沖收入不沖成本
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