問題已解決

老師,我6月支付了一筆貨款39616元,但發(fā)票是在9月才認證抵扣,我該怎樣做分錄,我現(xiàn)在在補做6月的賬

84785039| 提問時間:2023 10/24 18:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,貨物到了嗎?借庫存商品,貸銀行存款39616。
2023 10/24 18:20
84785039
2023 10/24 18:21
到了,都加工完了,是石材來的
郭老師
2023 10/24 18:28
你們是購買的原材料嗎?借原材料 貸銀行存款 發(fā)票到了之后在紅沖再調整
84785039
2023 10/24 18:31
老師,發(fā)票是6月已經開了,但9月才認證抵扣,老師,那怎樣做分錄
郭老師
2023 10/24 18:32
借原材料 應交稅費待認證 貸銀行存款
84785039
2023 10/24 18:32
那9月認證后的分錄該怎樣做
郭老師
2023 10/24 18:38
借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
84785039
2023 10/24 18:40
老師,可不可以直接放在庫存商品,然后9月沖掉
郭老師
2023 10/24 18:41
你好 你們需要加工的不行 不加工的可以
84785039
2023 10/24 18:42
應該是成品來的
郭老師
2023 10/24 18:47
可以的 可以這么做的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~