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老師,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末-期初是不是應(yīng)該等于利潤表的本年累計(jì)數(shù)呢?

84785014| 提問時(shí)間:2023 10/24 09:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是不是有以前年度損益調(diào)整等業(yè)務(wù)發(fā)生?
2023 10/24 09:13
84785014
2023 10/24 11:38
有一筆應(yīng)收賬款,建賬套的時(shí)候期初錄入應(yīng)收賬款貸方1000,我現(xiàn)在調(diào)平,做的借應(yīng)收賬款1000,貸利潤分配未分配利潤1000,老師這樣做對(duì)么,差異就是這1000,是應(yīng)該做到以前年度損益調(diào)整,還是直接做到利潤分配未分配利潤呢?
玲老師
2023 10/24 11:42
直接用未分配利潤調(diào)整就可以。
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