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有一張銷項(xiàng)票沒做進(jìn)去,但是申報印花稅的時候把他算進(jìn)去了,這種情況下我還要重申申報增值稅財(cái)報和企報嗎

84785043| 提問時間:2023 10/23 12:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你的增值稅申報了沒有?如果增值稅沒有申報的話,需要修改增值稅 所得稅可以做到這個月
2023 10/23 12:18
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