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其他應收款項中有一項在貸方,導致其他應收款項為負數(shù),現(xiàn)在想要調(diào)整到應付賬款中,這個會計分錄應該怎么做。
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速問速答您好同學,其他應收款的貸方數(shù)據(jù),調(diào)整到應付賬款,往來直接轉(zhuǎn)就行,分錄如下:
貸:其他應收款 貸方負數(shù)
貸:應付賬款 貸方正數(shù)
2023 10/23 01:48
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其他應收款項中有一項在貸方,導致其他應收款項為負數(shù),現(xiàn)在想要調(diào)整到應付賬款中,這個會計分錄應該怎么做。
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