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請問老師,這張表中其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款的負(fù)數(shù)應(yīng)該怎樣調(diào)整,調(diào)整分錄怎么做?

84784998| 提問時(shí)間:2020 05/14 19:15
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
這個(gè)數(shù)字和你科目余額表上的能對上嗎 這是正?,F(xiàn)象 不用調(diào)整的 你先和科目余額表核對
2020 05/14 19:17
84784998
2020 05/14 19:19
84784998
2020 05/14 19:19
和科目余額表是對的上的
馬老師
2020 05/14 19:21
那是你的資產(chǎn)負(fù)債表么有重分類 你如果想讓他變?yōu)檎龜?shù) 不是調(diào)整賬務(wù) 而是應(yīng)該更改報(bào)表公式 其他應(yīng)收報(bào)表取數(shù)=其他應(yīng)收期末借方數(shù)+其他應(yīng)付期末借方數(shù) 其他應(yīng)付也是同樣的道理
84784998
2020 05/14 19:23
更改報(bào)表取數(shù)我自己改嗎,還是聯(lián)系用友軟件服務(wù)人員改呢?
馬老師
2020 05/14 19:25
聯(lián)系軟件售后 咱們還沒有那個(gè)本事
84784998
2020 05/14 19:26
好的
馬老師
2020 05/14 19:30
恩恩 麻煩給老師五星好評 謝謝
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