問題已解決

老師您好,我現(xiàn)在要調(diào)整其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)調(diào)到其他應(yīng)付款去,報(bào)表和科目余額表是這樣顯示的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢

84784994| 提問時間:2023 08/07 16:38
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),你好,分錄如下 借其他應(yīng)收款280000 貸其他應(yīng)付款280000
2023 08/07 16:39
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