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前年的專票,今年做進項稅額轉(zhuǎn)出,并補交的分錄 怎么做

84785046| 提問時間:2023 10/19 14:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問大概多少稅額
2023 10/19 14:45
84785046
2023 10/19 14:45
三萬多塊錢
bamboo老師
2023 10/19 14:46
請問單位用什么會計準則
84785046
2023 10/19 14:47
一般納稅人
bamboo老師
2023 10/19 14:48
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 然后進項稅額轉(zhuǎn)出科目跟銷項稅額一樣結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就好了
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