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請問一下公司把使用過的固定資產(chǎn)出售,怎么開票,會計分錄是怎么處理的,固定資產(chǎn)出售的價格是跟固定資產(chǎn)賬面余額一樣的,也就是扣掉累計折舊之后的金額

84785040| 提問時間:2023 10/19 12:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果公司把使用過的固定資產(chǎn)出售,開票和會計處理可以按照以下步驟進行: 1.首先,需要確定出售的價格。根據(jù)所提供的描述,出售的價格似乎是固定資產(chǎn)的賬面余額扣除累計折舊后的金額。這個價格需要與購買方協(xié)商并達成一致。 2.準備銷售發(fā)票。銷售發(fā)票通常由稅務機關(guān)或公司自己開具。在開具發(fā)票時,需要提供公司的名稱、納稅人識別號、地址、聯(lián)系電話等信息,并填寫出售物品的名稱、數(shù)量、單價、總價等信息。 3.進行會計處理。出售固定資產(chǎn)時,需要進行以下會計分錄:借:固定資產(chǎn)清理(該科目金額等于固定資產(chǎn)原值減去累計折舊的凈值)累計折舊(該科目金額等于已提折舊額)貸:固定資產(chǎn)(該科目金額等于固定資產(chǎn)原值)借:銀行存款(該科目金額等于出售價格)貸:固定資產(chǎn)清理同時結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置損益科目。借:資產(chǎn)處置損益(該科目金額等于固定資產(chǎn)清理科目的余額)貸:固定資產(chǎn)清理 如果固定資產(chǎn)清理科目有借方余額,表示固定資產(chǎn)清理出現(xiàn)凈損失,需要在資產(chǎn)處置損益科目借方反映;如果固定資產(chǎn)清理科目有貸方余額,表示固定資產(chǎn)清理出現(xiàn)凈收益,需要在資產(chǎn)處置損益科目貸方反映。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅法》相關(guān)規(guī)定,公司出售使用過的固定資產(chǎn)需要繳納相應的增值稅及附加稅費。在開具發(fā)票時,需要按照稅法規(guī)定計算并繳納稅款。
2023 10/19 12:22
84785040
2023 10/19 12:28
出售的價格是等于固定資產(chǎn)減去累計折舊的金額,怎么計入資產(chǎn)處置損益
樸老師
2023 10/19 12:31
出售的價格等于固定資產(chǎn)減去累計折舊的金額,計入資產(chǎn)處置損益的方法如下: 1.累計折舊。借:固定資產(chǎn)清理,貸:累計折舊。 2.收到出售固定資產(chǎn)的價款時。借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理。 3.結(jié)轉(zhuǎn)出售固定資產(chǎn)實現(xiàn)的利得時。借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置損益。 固定資產(chǎn)處置損益是處置未劃分為持有待售的固定資產(chǎn)而產(chǎn)生的處置利得或損失
84785040
2023 10/19 12:32
還有就是,出售時候走開具了百分之13的發(fā)票給對方的,那我申報增值稅怎么申報,我如果是平價的賣出去的,我利潤表上的收入就會跟增值稅報表的銷售收入就不一致了啊
84785040
2023 10/19 12:35
出售的價格等于固定資產(chǎn)減去累計折舊的金額,計入資產(chǎn)處置損益的方法如下: 1.累計折舊。借:固定資產(chǎn)清理,貸:累計折舊。 2.收到出售固定資產(chǎn)的價款時。借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理。 3.結(jié)轉(zhuǎn)出售固定資產(chǎn)實現(xiàn)的利得時。借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置損益。 固定資產(chǎn)處置損益是處置未劃分為持有待售的固定資產(chǎn)而產(chǎn)生的處置利得或損失--------你這樣做,固定資產(chǎn)沒減少啊
84785040
2023 10/19 12:37
我舉個例子,比如我固定資產(chǎn)原值是100萬,累計折舊是50萬,那我出售給對方也就是50萬,怎么做賬?
樸老師
2023 10/19 12:39
同學你好 就是上面的分錄哦
84785040
2023 10/19 12:43
你不是說資產(chǎn)處置的利得或損失才計入嗎,那平價的又計入哪里啊
樸老師
2023 10/19 12:47
平價的沒有損益就不用做利得或者損失 你價稅合計五十萬還是有損失的 因為不含稅剩余價值是五十萬
84785040
2023 10/19 12:49
50要是不含稅的
84785040
2023 10/19 12:49
50萬是不含稅的
84785040
2023 10/19 12:51
現(xiàn)在稅局說我這個所得稅年報的收入跟我增值稅報表上不一致,這種平價的話是會導致這樣嗎,還是說我哪里報錯了
樸老師
2023 10/19 12:51
賣出去的金額也是不含稅五十萬嗎 那就沒有損益
84785040
2023 10/19 12:53
現(xiàn)在稅局說我這個所得稅年報的收入跟我增值稅報表上不一致,這種平價的話是會導致這樣嗎,還是說我哪里報錯了
樸老師
2023 10/19 12:57
增值稅收入要和所得稅收入金額一致
84785040
2023 10/19 13:02
那出售都是平價的,怎么能一致,都沒有影響到利潤,50萬的東西,賣50萬
樸老師
2023 10/19 13:05
是呀 這個沒有損益的
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