問題已解決

老師,我們有未交增值稅留底,還有稅控盤抵稅以前沒抵完的236.23元,本月有收入,無其他進(jìn)項(xiàng)稅額了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢,現(xiàn)在月中可以做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的帳嗎?還是必須是每月的最后一天做?

84784962| 提問時(shí)間:2023 10/18 14:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。
2023 10/18 14:57
郭老師
2023 10/18 14:57
不予交增值稅是二級(jí)科目,其他的都是三級(jí)。
84784962
2023 10/18 15:03
這樣應(yīng)該就可以了吧,還有老師必須月底最后1天做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅帳嗎
郭老師
2023 10/18 15:04
可以的,可以這么做的,哪一天都行,但是如果你不是最后一天的話,你得看一下你的增值稅是不是之前都全部做了。
84784962
2023 10/18 15:09
哦,好的,謝謝老師
郭老師
2023 10/18 15:10
不用客氣,工作愉快。
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