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老師,您好銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用開具的專票可以抵扣嗎

84785041| 提問時(shí)間:2023 10/18 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,具體的是什么業(yè)務(wù)?如果是福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),這些是不允許抵虧。
2023 10/18 11:15
84785041
2023 10/18 11:18
就是贈(zèng)送給客戶的禮品
郭老師
2023 10/18 11:19
你好,可以的,需要視同銷售。
84785041
2023 10/18 11:19
比方說客戶購買多少東西就贈(zèng)送不同價(jià)值的禮品的
84785041
2023 10/18 11:20
視同銷售,繳納增值稅嗎
84785041
2023 10/18 11:21
那如果開具的是普票也要視同銷售繳納增值稅嗎
郭老師
2023 10/18 11:22
對(duì)的,是的,需要繳納增值稅的。
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