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老師,請(qǐng)問收到的利息收入7元怎么做會(huì)計(jì)分錄,是借:銀行存款 7 借:利息收入-7 嗎?

84785031| 提問時(shí)間:2023 10/18 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的是的。是這么做的。
2023 10/18 10:09
84785031
2023 10/18 10:25
老師請(qǐng)問我的應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我在申報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候是直接在應(yīng)收那里填負(fù)數(shù)還是在預(yù)收那里填正數(shù)金額?
郭老師
2023 10/18 10:26
你好,放到預(yù)付賬款里面的。
84785031
2023 10/18 10:30
預(yù)付賬款不是我的資產(chǎn)嗎?負(fù)債的應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)的是預(yù)收賬款才對(duì)呀
郭老師
2023 10/18 10:31
應(yīng)付賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),不就是在借方有余額?
84785031
2023 10/18 10:34
也就是說(shuō)我在稅務(wù)申報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候需要把應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)的-15000 填到預(yù)付賬款15000,還是說(shuō)可以不動(dòng),直接在應(yīng)付賬款那里填-15000呀老師
郭老師
2023 10/18 10:35
你好,重分類到預(yù)付賬款里面去。
84785031
2023 10/18 10:40
可是我重分類后,預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,后面要怎么沖啊?我看了一下都沒有預(yù)付賬款和預(yù)收賬款的明細(xì),而且我過了報(bào)稅期還需要把之前會(huì)計(jì)沒做的1-7月的銀行流水都補(bǔ)做了
郭老師
2023 10/18 10:42
你財(cái)務(wù)報(bào)表上凍了,你還是掛著應(yīng)付賬款樣?
84785031
2023 10/18 10:51
重分類后的數(shù)據(jù)才是準(zhǔn)確的是吧?
84785031
2023 10/18 10:52
可是后面沒有預(yù)付預(yù)收的明細(xì)我要怎么沖掉啊老師?
郭老師
2023 10/18 10:56
是的,不用充預(yù)付借管理費(fèi)用或者庫(kù)存商品代應(yīng)付賬款做這個(gè)呀。
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