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小規(guī)模9月開了一張稅率為1%的專票,怎么填報增值稅?

84784960| 提問時間:2023 10/17 17:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
2023年1月1日至2027年12月31日期間適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
2023 10/17 17:18
84784960
2023 10/17 17:26
不含稅金額為9702.97 增值稅報表應(yīng)該怎么填?
東老師
2023 10/17 17:36
填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
84784960
2023 10/17 17:39
小規(guī)模9月開了一張稅率為1%的專票,金額9702.97 稅額97.03 怎么填表
東老師
2023 10/17 17:39
專票就是不含稅金額填寫在開具的專票欄次里面
84784960
2023 10/17 17:40
開的是專票,你確定填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面?
東老師
2023 10/17 17:40
專票就是不含稅金額填寫在開具的專票欄次里面
84784960
2023 10/17 17:47
老師你能好好讀題嗎?
東老師
2023 10/17 17:48
是,這個是我的問題,專票按照我說的這么填就行
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