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員工自己轉(zhuǎn)錢到公司對(duì)公賬戶,繳納的,這個(gè)不做賬嗎,但是公司對(duì)公賬戶有這個(gè)社??劭畹膯栴},這個(gè)該怎么處理

84785035| 提問時(shí)間:2023 10/16 17:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,收付款都掛其他應(yīng)付款-代收代繳社保
2023 10/16 17:20
84785035
2023 10/16 17:21
老師,分錄該怎么寫
家權(quán)老師
2023 10/16 17:23
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代收代繳社保 繳費(fèi)時(shí)做相反的分錄
84785035
2023 10/16 17:26
繳納是做 借:其他應(yīng)付款-代收代繳社保 貸:銀行存款
家權(quán)老師
2023 10/16 17:31
是的,就是那樣做的
84785035
2023 10/16 17:50
那么繳納社保是公司對(duì)公賬戶扣款我該怎么寫分錄呢
家權(quán)老師
2023 10/16 17:55
對(duì)公賬戶交的就是 借:其他應(yīng)付款-代收代繳社保 貸:銀行存款
84785035
2023 10/16 18:06
那么由員工轉(zhuǎn)款到對(duì)公賬戶的分錄怎么做
家權(quán)老師
2023 10/16 18:17
就是前邊這個(gè) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代收代繳社保
84785035
2023 10/16 18:28
明白了老師,謝謝
家權(quán)老師
2023 10/16 19:41
不客氣,祝你工作順利
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