問(wèn)題已解決

客戶用自己對(duì)公賬戶給我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了一筆錢(qián),沒(méi)有開(kāi)票,我怎么做賬?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/09 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是貨款的嗎?
2021 10/09 15:51
84785030
2021 10/09 15:52
是 是的,是貨款
郭老師
2021 10/09 15:55
借銀行存款貸預(yù)收賬款。
84785030
2021 10/09 15:56
就這樣掛著嗎?我們不給他開(kāi)票了
郭老師
2021 10/09 15:57
你好不給他開(kāi)發(fā)票,貨物給他了,之后借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),做無(wú)票收入。
84785030
2021 10/09 15:58
我說(shuō)的做外賬,我們不給他開(kāi)票還要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
郭老師
2021 10/09 16:00
對(duì)的是的,是這么做的。
84785030
2021 10/09 16:00
老師,我不是太理解,又沒(méi)票
郭老師
2021 10/09 16:02
沒(méi)有發(fā)票,但是屬于你單位的收入,做無(wú)票收入和有發(fā)票的是一樣的。
84785030
2021 10/09 16:03
那我報(bào)稅不呢?》肯定是要按照實(shí)際開(kāi)票收入報(bào)
84785030
2021 10/09 16:03
這不都對(duì)不上了 嗎?
郭老師
2021 10/09 16:05
哈哈,以后也不開(kāi)發(fā)票的情況下,做到未開(kāi)具發(fā)票里面就可以啊,如果你單位是小規(guī)模的話,和你的普通發(fā)票一樣做。
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