問題已解決

老師,銷售發(fā)票有增值稅的怎么做分錄呢,開出發(fā)票時,月底結(jié)轉(zhuǎn)時分別怎么做呢?

84784989| 提問時間:2023 10/16 11:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
咱們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2023 10/16 11:07
84784989
2023 10/16 11:09
一般納稅人
玲老師
2023 10/16 11:10
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
玲老師
2023 10/16 11:11
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784989
2023 10/16 11:23
老師,那進(jìn)項發(fā)票怎么分錄呢
玲老師
2023 10/16 11:26
借成本費用類科目,進(jìn)項稅額貸銀行存款等。
84784989
2023 10/16 11:37
付款時,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行,收到發(fā)票時。借:庫存,應(yīng)交稅金進(jìn)項,貸:應(yīng)付賬款??梢詥??
玲老師
2023 10/16 11:39
你好 是的這樣是對的
84784989
2023 10/16 11:41
老師,有些購進(jìn)的貨物對方?jīng)]有發(fā)票,怎么做分錄呢?
玲老師
2023 10/16 11:43
有發(fā)票的分錄一樣沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
玲老師
2023 10/16 11:44
也沒有進(jìn)項科目的??
84784989
2023 10/16 11:44
那付款的時候怎么分錄呢?
玲老師
2023 10/16 11:47
借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784989
2023 10/16 11:57
老師,如果進(jìn)項大于銷項,就是1.2分錄+借方余額的分錄嗎?
玲老師
2023 10/16 11:59
進(jìn)項大就是1+2的分錄未交增值稅在借方。
84784989
2023 10/16 12:04
反過來就是就是1+2分錄在貸方嗎?
玲老師
2023 10/16 12:04
是的,是這樣對的是的。
84784989
2023 10/16 12:19
那付款的時候怎么分錄呢?沒有發(fā)票的貨品
玲老師
2023 10/16 12:20
問題前面回復(fù)過了,看一下問題,循環(huán)了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~