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老師 請問上月發(fā)票開錯稅率,本月要紅沖。上月賬務(wù)處理的時候有關(guān)系嗎?還是就正常做?

84784969| 提問時間:2023 10/15 15:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好上月的帳正常做哈,本月原分錄紅沖
2023 10/15 15:25
84784969
2023 10/15 15:29
那增值稅申報表也不用管嗎?原本13%的稅率 開成了9% 抄稅后自動調(diào)整到了9%稅率的貨物銷售及勞務(wù)那塊去了 這也正常申報嗎?
家權(quán)老師
2023 10/15 15:38
你好,這個建議咨詢稅局,看銷售貨物13%是否先按未開票申報,開的9%也按9%負(fù)數(shù)申報?
84784969
2023 10/15 15:39
還能按負(fù)數(shù)申報了嗎?
家權(quán)老師
2023 10/15 15:42
是的,因為當(dāng)月本該開票13%的是要交稅的,9%開錯了就負(fù)數(shù)申報。這樣申報的稅就正常的。建議咨詢當(dāng)?shù)囟惥?/div>
84784969
2023 10/15 15:42
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/15 15:43
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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