問題已解決

老師好,小規(guī)模代開專票時(shí)已經(jīng)預(yù)繳了增值稅和附加稅,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候沒有附加稅,只有增值稅

84784996| 提問時(shí)間:2023 10/10 18:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,23行有預(yù)繳的增值稅帶出來就可以了,附加稅沒有單獨(dú)填預(yù)繳的 附加稅沒有單獨(dú)的預(yù)繳表,在申報(bào)表里有一項(xiàng)預(yù)繳填寫金額就可以了
2023 10/10 18:22
84784996
2023 10/10 18:28
好的,謝謝老師,表一要填嗎
廖君老師
2023 10/10 18:30
您好,附表一是差額征收的,咱公司不是就不用填 的
84784996
2023 10/10 18:30
差額征收是什么意思呢
廖君老師
2023 10/10 18:33
您好,比如勞務(wù)公司收到款減給員工交的社保發(fā)的工資后的余額交增值稅
84784996
2023 10/10 18:36
明白,謝謝
廖君老師
2023 10/10 18:37
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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