問題已解決

那我按照上個(gè)月的申報(bào)的話,那不是需要繳納一個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎?那我這個(gè)月又要開一個(gè)點(diǎn)的增值稅給他我就是多繳納了一個(gè)點(diǎn)的增值稅給對(duì)方嗎?倩,個(gè)季度開的專票我能作廢嗎?

84784992| 提問時(shí)間:2023 10/09 20:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你開的專票或者普票季度300,000以上需要交增值稅 可以紅沖
2023 10/09 20:17
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