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或者直接記管理費(fèi)用-福利費(fèi)可以不?

84784947| 提問時(shí)間:2023 10/08 18:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,福利費(fèi)支出,是需要先計(jì)提(通過貸方? 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)? )才是的
2023 10/08 18:28
84784947
2023 10/08 18:35
計(jì)提:借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 付款時(shí)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣吧?
鄒老師
2023 10/08 18:35
你好,是的,是這樣的過程?
84784947
2023 10/08 18:38
還有個(gè)問題,我們公戶付款,出納多付了3塊錢要怎么處理?
鄒老師
2023 10/08 18:39
你好,那就需要看單位制度對這方面的約定了 通常是找出納負(fù)擔(dān)這個(gè)支出的?
84784947
2023 10/08 18:43
要怎么做賬?
84784947
2023 10/08 18:43
按實(shí)際支付來做賬?
鄒老師
2023 10/08 18:44
你好,出納多付了3塊,計(jì)入其他應(yīng)收款的借方核算,然后找出納個(gè)人收回3元。
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