問題已解決

你好,老師,我們小規(guī)模納稅人,3季度銷售300萬,但是其中只開了有10多萬銷售是1個點的發(fā)票稅額是1100多,其余的都是免稅項目,這樣的情況下還需要交納增值稅嗎

84785018| 提問時間:2023 10/08 12:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這種情況不需要繳納增值稅的。
2023 10/08 12:57
84785018
2023 10/08 13:03
老師那怎么進行申報呢,1%稅點的怎么填列和免稅的怎么填列呢
玲老師
2023 10/08 13:04
免稅的就直接填寫在免稅銷售額那里。 然后10萬元普通發(fā)票免稅的填寫到第10行。
玲老師
2023 10/08 13:04
把總的銷售額填寫到第1行,然后再填寫普通發(fā)票那行第3行吧?
84785018
2023 10/08 13:16
你好老師,國際貨物代理運輸服務(wù)應(yīng)該填到報表的哪一欄里呀?是出口免稅銷售額嗎
玲老師
2023 10/08 13:18
是的,屬于出口免稅銷售額。
84785018
2023 10/08 13:28
出口免稅銷售額里是本期數(shù)不讓填列怎么辦
玲老師
2023 10/08 13:31
填寫到服務(wù)的那里面不是銷售商品,你試一下。
84785018
2023 10/08 13:35
服務(wù)那欄也是不讓打字的
84785018
2023 10/08 13:38
我可以把這些數(shù)都填到其他免稅銷售額里嗎
玲老師
2023 10/08 13:40
可以的,填寫在這里可以的。
84785018
2023 10/08 13:42
我一申報時就提示已達起征點,但是我們是免稅的,這樣申報可以是不
玲老師
2023 10/08 13:44
可以的,因為免稅的本來就不交稅,然后咱們另一個也沒有超過30萬,不用交稅。
84785018
2023 10/08 14:14
這樣我就不會填了,這部分就是1%稅點開的那部分,應(yīng)該怎么填列
玲老師
2023 10/08 14:17
減免的2%填寫減免表,再填寫主表應(yīng)納稅額減免額那一行。
84785018
2023 10/08 14:21
減免2%的部分免稅性質(zhì)寫什么呀
玲老師
2023 10/08 14:23
選擇小微企業(yè)減免那個。
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