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對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,如何在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)這個(gè)負(fù)數(shù)稅額

84784960| 提問時(shí)間:2023 10/08 10:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,您的負(fù)數(shù)發(fā)票您原來是記錄哪一個(gè)科目的?把分錄發(fā)來看一下。
2023 10/08 10:42
84784960
2023 10/08 10:46
之前做的是借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付
玲老師
2023 10/08 10:48
就做這個(gè)一樣的,分錄金額用負(fù)數(shù)就可以了。 增值稅表2,把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來。
84784960
2023 10/08 10:52
老師,對(duì)方開給我們的是負(fù)數(shù)專票,還需要勾選認(rèn)證嗎?
玲老師
2023 10/08 10:57
負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選的。
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