問題已解決

老師你好,我想問一下就是嗯我們公司就是剛成立,然后需要有一個技術(shù)證,然后這個這個技術(shù)證,然后我們這個法人就去考這個技術(shù)證了,然后花了2000塊錢相當(dāng)于是走的培訓(xùn)費,然后他這個分錄的話我這樣做對嗎?借管理費用,培訓(xùn)費貸應(yīng)付貸應(yīng)付,職工薪酬,職工教育經(jīng)費借應(yīng)付職工薪酬,職工教育經(jīng)費貸,銀行存款

84784984| 提問時間:2023 10/05 11:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,這個是沒錯的,沒錯
2023 10/05 12:06
84784984
2023 10/05 12:17
好的老師,法人網(wǎng)對公存了200,9月份的時候分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后9月份扣了開戶費,分錄是基業(yè)管理費用開辦費貸銀行存款,然后這個扣款憑證的話是9月份銀行沒有開票跑到10月份開發(fā)票了,是不是我10月份還要做一個紅沖的分錄?
小鎖老師
2023 10/05 12:29
對的,然后到10月做一個紅沖的分錄
84784984
2023 10/05 12:36
好的老師,這個紅通的分錄怎么做?麻煩你能說一下嗎?
小鎖老師
2023 10/05 14:17
現(xiàn)在是管理費費用是把
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