問題已解決

老師,開始時(shí)老板支付的工資是從微信支付的,做賬時(shí)掛在其他應(yīng)付款-老板 月底想把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出去,那借支現(xiàn)金發(fā)工資怎么做分錄啊

84784971| 提問時(shí)間:2023 09/27 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你行其他應(yīng)付款在貸方。
2023 09/27 16:06
84784971
2023 09/27 16:10
借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-老板 開始是這樣做賬的
郭老師
2023 09/27 16:12
這個(gè)是個(gè)人代交社保的。
84784971
2023 09/27 16:14
其他應(yīng)付款就一直掛賬在,這個(gè)再怎么轉(zhuǎn)出去啊,我們庫存現(xiàn)金為0,老板沒有提取現(xiàn)金是老板微信轉(zhuǎn)的賬。我可以一邊借支現(xiàn)金一邊用庫存現(xiàn)金發(fā)工資?借支的分錄怎么做呢
郭老師
2023 09/27 16:15
你好,你想要其他應(yīng)付款是0的話,你們單位得還錢,你賬上有錢。
郭老師
2023 09/27 16:15
借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,這么做才行。
84784971
2023 09/27 16:19
借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)付款-老板 剛社保打錯(cuò)了,開始是這樣做賬的
84784971
2023 09/27 16:22
老板用微信已經(jīng)支付了,不是銀行存款支付。借:庫存現(xiàn)金 貸: ? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
郭老師
2023 09/27 16:23
老板個(gè)人的錢為什么要做庫存現(xiàn)金?
郭老師
2023 09/27 16:23
你單位自己實(shí)實(shí)在在的人民幣才是庫存現(xiàn)金的。
84784971
2023 09/27 16:49
那老板微信支付的就一直掛其他應(yīng)付款貸方嗎?
郭老師
2023 09/27 16:53
沒有還錢,一直這么掛著。
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