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老師 請問政府會計 發(fā)票金額1000 零余額支付時候少轉(zhuǎn)賬100 應(yīng)該怎么做賬 掛其他應(yīng)付款嗎 還是下個月支付一起做 分錄應(yīng)該怎么做

84784977| 提問時間:2020 12/23 10:06
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
學(xué)員您好, 第一次少付100時, 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(或單位管理費(fèi)用)? ? 1000 ? ?貸:零余額賬戶用款額度? ? 900 ? ? ? ? ? 其他應(yīng)付款? ? 100 借:行政支出(或事業(yè)支出)? ? 900 ? ?貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度? ? 900 下個月繼續(xù)支付100時, 借:其他應(yīng)付款? ?100 ? ?貸:零余額賬戶用款額度? ? 100 借:行政支出(或事業(yè)支出)? ? 100 ? ?貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度? ?100
2020 12/23 10:27
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