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小規(guī)模出口0稅率的金額為20萬(wàn),季度總銷售不超30萬(wàn)的情況下,這20萬(wàn)填在增值稅表填在那呢

84784986| 提問時(shí)間:2023 09/23 10:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 納稅人登記注冊(cè)類型為企業(yè)類的,填寫第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”里面
2023 09/23 10:39
84784986
2023 09/23 10:43
小規(guī)模如果出口零稅率貨物一個(gè)季度銷售額達(dá)40萬(wàn),那這個(gè)怎么填,需要交增值稅不?
小菲老師
2023 09/23 10:43
同學(xué),你好 要交增值稅的
84784986
2023 09/23 10:45
意思是只要超出30萬(wàn)季度,無論出口稅率是多少,都需按1%申報(bào)交增值稅?
小菲老師
2023 09/23 10:46
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784986
2023 09/23 10:54
那一般納稅人,出口零稅率的貨物,增值稅表怎么填,我有點(diǎn)印像好像是不用13%交增值稅的
小菲老師
2023 09/23 11:06
同學(xué),你好 填在增值稅主表的第七欄“免抵退辦法出口貨物銷售額”
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