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老師,其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:其他應(yīng)收款 500 還是直接 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:其他應(yīng)收款 500

84784984| 提問時間:2023 09/22 10:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好,第一個不用做,只做第二個和第三個。
2023 09/22 10:44
84784984
2023 09/22 11:01
老師,是按比例計提的其他應(yīng)收賬款500。之前是按:借:信用減值損失 500 貸:壞賬準(zhǔn)備 500 現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回 就直接借 :壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
郭老師
2023 09/22 11:02
計提的不都動 因為你還有其他的需要集體的
84784984
2023 09/22 11:09
謝謝老師 是不是回復(fù)錯了 什么意思 總共就5萬其他應(yīng)收賬款,現(xiàn)在全收款來了
郭老師
2023 09/22 11:13
你好,我的意思是計提的壞賬不要紅沖。
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