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2022年11月,其他應(yīng)收款5萬,按比例計提壞賬準(zhǔn)備500元,整個分錄是 借:其他應(yīng)收款5萬 貸:銀行存款5萬 按1%計提壞賬準(zhǔn)備500元 借:信用減值損失 500 貸:壞賬準(zhǔn)備 500 2022年11月,月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤500 貸:信用減值損失 500 2022年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 -500 貸:利潤分配-未分配利潤 -500 2022年只是計提了壞賬準(zhǔn)備,沒有真正發(fā)生壞賬 2023年2月,其他應(yīng)收款5萬全收款,此時應(yīng)該怎么做賬? 是直接 借 :壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500 嗎?總感覺不對

84784957| 提問時間:2023 09/23 09:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你現(xiàn)在只需要做一個借銀行存款,貸其他應(yīng)收款就可以帶,其他的不用動,你計提的這個壞賬不用紅沖。
2023 09/23 09:16
84784957
2023 09/23 09:23
為什么呀,我想不明白
郭老師
2023 09/23 09:24
你壞賬收回來計提的不需要動,因為你這筆錢收回來了,你還有其他的其他應(yīng)收款
84784957
2023 09/23 09:34
沒有了,只有這筆
84784957
2023 09/23 09:35
所以請問這個情況下要怎么弄
郭老師
2023 09/23 09:36
你收回了其他應(yīng)收款之后,其他應(yīng)收款沒有余額了嗎?那你的應(yīng)收賬款是不是還有余額?
84784957
2023 09/23 09:51
是的,都沒有了。沒經(jīng)營起來,要結(jié)束了
84784957
2023 09/23 09:52
我之前沖回了,發(fā)現(xiàn)不對。但是又不知道怎么解決,所以。想問問
郭老師
2023 09/23 09:53
借:信用減值損失 -500 貸:壞賬準(zhǔn)備 -500
郭老師
2023 09/23 09:54
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784957
2023 09/23 10:41
老師這個是直接將一開始計提的,紅沖是嗎
郭老師
2023 09/23 10:44
對的,是的,是這么做的。
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