問題已解決
前面勾選了張專票的餐飲費,現(xiàn)在做進項稅額轉出,怎么做會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好; 你前面是說的什么時間的;是否跨年; 才好判斷科目的?
2023 09/19 10:47
84784991
2023 09/19 10:52
沒有跨年
84784991
2023 09/19 10:53
也是今年勾選的
meizi老師
2023 09/19 10:55
你好; 那你? 之前餐飲費借方做的啥科目 ; 就現(xiàn)在做; 借 原來借方科目? 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ; 月末 結轉增值稅明細科目就行了。??
84784991
2023 09/19 11:24
當時做的是:
借:管理費用-差旅費? ??
? ? ? 應交稅費-應交增值稅(待認證進? ? ? ? 項稅額)
? ? ? ?貸:銀行存款
84784991
2023 09/19 11:25
現(xiàn)在轉出進項稅額,借方做待認證進項稅額嗎
meizi老師
2023 09/19 11:28
借進項稅貸??應交稅費-應交增值稅(待認證進? ? ? ? 項稅額 、然后做; 借管理費用-差旅費 貸進項稅轉出??
84784991
2023 09/19 11:35
后面跟的金額都是要轉出的稅額是吧
meizi老師
2023 09/19 12:01
是的;? 都是你稅額這個金額? ?
閱讀 290