問(wèn)題已解決

老師我們今年四月收到采購(gòu)發(fā)票,對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,要紅沖,我們公司已經(jīng)抵扣了,這種情況下,我們公司得開(kāi)紅字發(fā)票信息確認(rèn)表,然后對(duì)方紅沖,再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票給我們對(duì)吧,我們公司如何做賬,10月份的增值稅申報(bào)表有何影響需要小心

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/19 09:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,拿到紅字發(fā)票的時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 09/19 09:56
84784965
2023 09/19 10:00
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是做賬的處理對(duì)嗎,老師能把分錄寫(xiě)給我嗎?
東老師
2023 09/19 10:01
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784965
2023 09/19 10:01
還有增值稅申報(bào)表我要如何處理呢
東老師
2023 09/19 10:01
在附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)
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