當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,企業(yè)買月餅送客戶取得13%的專用發(fā)票,稅款可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??我們是一般納稅人,月餅送客戶做銷售費(fèi)用,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答視同銷售的處理
1、企業(yè)購進(jìn)商品時(shí),分錄如下:
借:庫存商品,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
貸:銀行存款。
2、企業(yè)將購進(jìn)商品贈(zèng)送給客戶,分錄如下:
借:銷售費(fèi)用,
貸:主營業(yè)務(wù)收入,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
借:主營業(yè)務(wù)成本,
貸:庫存商品。
2023 09/18 11:59
閱讀 352